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ホーム > 市政情報 > 計画・施策 > 行財政改革 > 藤沢市第3次行政改革推進プランについて(平成18年度~平成22年度)

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更新日:2021年4月6日

藤沢市第3次行政改革推進プランについて(平成18年度~平成22年度)

第3次行政改革推進プランについては、平成18年から平成22年度の5年間に渡り取り組みを行いました。

平成18年の第3次行政改革プランの策定後、平成21年1月に「藤沢市経営戦略基本方針」が策定され、それに基づく「藤沢市経営戦略プラン取組項目一覧表」が策定されました。また、平成21年6月には、経営戦略プラン取組項目の具体的な実施計画を示す「藤沢市経営戦略基本方針に基づく藤沢市経営戦略プラン取組項目実施計画書」が策定され、個々の計画について取り組みが進められたことから、第3次行政改革推進プラン(個別シート)についても、経営戦略プランに移行するもの、通常業務へと移行するもの、継続して取り組むものに整理して進めました。

 

第3次行政改革における数値目標と実績
1.人員の削減:平成22年度までの目標=160人の削減

区  分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 合  計
目標値 △15 △40 △45 △40 △20 △160
実績値※ △66 △43 △9 △26 △32 △176

※実績値は消防・病院・保健所政令市業務の増員を除く                  (単位:人)

 

2.財源効果額:平成22年度までの目標=100億円の抑制

区  分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 合  計
目標値 △1,120,576 △1,666,460 △2,452,362 △2,829,480 △2,682,392 △10,751,270
実績値 △1,871,819 △2,628,176 △3,189,387 △2,536,645 △2,521,711 △12,747,738

                                            (単位:千円)

3.自主財源比率:平成22年度までの目標=70%を下回らない

区  分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 合  計
実績値 68.2 74.4 72.7 70.0 70.8

                                            (単位:%)

4.公債費比率:平成22年度までの目標=10%を超えない

区  分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 合  計
実績値 8.0 7.6 7.2 7.2 7.2

                                            (単位:%)

 


第3次行政改革推進プラン(個別シート含む)<H18年度版>

第3次行政改革推進プラン<H18年度版>(PDF:207KB)

表紙(PDF:8KB)

これまでの行政改革の取組み(PDF:11KB)

第3次行政改革の取組み(PDF:11KB)

第3次行政改革の数値目標(PDF:10KB)

目次(PDF:14KB)

課題番号1-5(PDF:33KB)

課題番号6-10(PDF:30KB)

課題番号11-15(PDF:27KB)

課題番号16-20(PDF:33KB)

課題番号21-25(PDF:31KB)

課題番号26-31(PDF:41KB)

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