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2021年4月10日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 20 / 28 page 〕

2021(令和3)年度
予算のあらまし

 2021(令和3)年度予算が3月19日の市議会において可決されました。

 予算規模は、一般会計が1,562億6,800万円、特別会計が1,215億1,399万円、予算総額は2,777億8,199万円となっており、前年度の当初予算と比べ、それぞれ105.5%、100.8%、103.4%となっています。

 なお予算書は市民相談情報課、各市民センター・公民館、市民図書館でご覧になれます。また、市のホームページの財政課のページからもご覧になれます。

問い合わせ 財政課【電話】内線2302、【FAX】(50)8405



予算の規模 一般会計 1,562億6,800万円 特別会計 1,215億1,399万円 合計 2,777億8,199万円 一般会計 1,562億6,800万円 (自主財源 978億7,628万円(62.6%) 依存財源 583億9,172万円(37.4%))


※特別会計は、こちらに掲載しています



予算の使い道を見てみましょう

議会費

1人当たり…1,571円
1世帯当たり…3,535円
●市議会の運営
資料の基準 人口437,998人 世帯194,658 2021年1月1日現在

教育費

1人当たり…31,514円
1世帯当たり…70,910円
●小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の運営・整備
●学校給食の運営

総務費

1人当たり…38,726円
1世帯当たり…87,137円
●庁舎、市民センターなどの運営・整備
●広報、税務、戸籍事務
●防災対策

衛生費

1人当たり… 50,172円
1世帯当たり…112,892円
●健康増進、公衆衛生
●保健所の運営
●ごみの収集・処理

商工費

1人当たり…4,370円
1世帯当たり…9,832円
●中小企業、商店街の振興
●観光客誘客のための宣伝、観光施設運営

公債費

1人当たり…20,883円
1世帯当たり…46,989円
●銀行などへの借入金に対する返済金

環境保全費

1人当たり…3,199円
1世帯当たり…7,198円
●緑地の保全
●水質汚濁などの公害防止
●交通安全活動、防犯対策

労働費

1人当たり… 999円
1世帯当たり…2,247円
●就労支援事業

民生費

1人当たり…159,479円
1世帯当たり…358,843円
●高齢者・障がい者などの福祉・医療の充実
●保育園の運営・整備
●小児医療

予備費

1人当たり… 457円
1世帯当たり…1,027円
●緊急の支出に備えるための予算

農林水産業費

1人当たり…1,373円
1世帯当たり…3,090円
●農業・水産業の振興
●地産地消の推進

土木費

1人当たり…32,439円
1世帯当たり…72,990円
●市営住宅、公園、道路、橋りょう、河川の整備・維持

消防費

1人当たり…11,596円
1世帯当たり…26,092円
●消防・救急のための運営、施設整備

合 計

1人当たり…356,778円
1世帯当たり…802,782円
県下16市平均
(横浜・川崎・相模原市を除く)
1人当たり…382,162円
1世帯当たり…768,443円

市税1,000円当たりの使い道

 納めていただく市税1,000円はこのように使われます

総務費136円環境保全費12円民生費347円衛生費116円商工費7円土木費118円消防費49円教育費108円公債費92円その他15円
ごみの処理対策にいくら掛かる?●ごみ年間処理量140,294t市民1人当たり32,299円(年間)88円(1日)●処理費用141億4,669万円1世帯当たり72,675円(年間)199円(1日)
市民負担および収入の状況(一般会計)項目 1人当たり(円) 1世帯当たり(円) 自主財源 市税 177,807 400,081 その他 45,656 102,730 依存財源 国庫支出金 64,774 145,747 県支出金 23,685 53,293 市債 18,171 40,886 その他 26,685 60,045 合計 356,778 802,782 市税の状況(一般会計) 項目 予算額 市税 778億7,900万円  市民税 342億  430万円  固定資産税 322億6,679万円  都市計画税 60億1,313万円  事業所税 24億3,493万円  市たばこ税 23億9,770万円  軽自動車税 5億5,225万円  入湯税 880万円  特別土地保有税 110万円  都市計画税の使い道 下水道費 34億6,272万円 土地区画整理費 10億9,617万円 公債費 8億2,301万円 公園費 6億1,118万円 街路事業費 2,005万円 合計 60億1,313万円  入湯税の使い道 観光振興費 880万円  事業所税の使い道 土地区画整理費 4億7,529万円 道路維持費 4億3,260万円 地震対策費 2億4,135万円 小学校費・学校建設費 2億3,807万円 公園費 1億8,086万円 道路橋りょう総務費 1億6,763万円 都市計画総務費 1億4,088万円 公害防止費 1億1,009万円 児童保育費 7,759万円 学校給食管理費 5,500万円 中学校費・学校建設費 4,530万円 橋りょう維持費 4,378万円 道路新設改良費 3,453万円 墓地火葬場費 2,530万円 河川改修費 1,389万円 保健衛生総務費 1,035万円 橋りょう新設改良費 638万円 特別支援学校費・学校建設費 613万円 街路事業費 443万円 体育施設費 373万円 合計 23億1,318万円 ※徴収に要する費用を控除しています

特別会計

 市の予算には、一般会計のほかに8の特別会計があります。

 下水道や病院などの事業は、特定の料金収入によって運営しています。この場合、一般会計と区別した特別会計のもとに予算を作り、それぞれ独立して事業を実施しています。

国民健康保険事業費

 市と県が共同で運営する医療保険制度で、窓口事務などは市が行います。健康保険組合などの被用者保険とは別に運営しています。

 歳入の主なものは、国民健康保険料81億5,327万円、県支出金262億4,950万円、一般会計からの繰入金30億7,425万円です。

 このうち国民健康保険料は、歳入総額の21.4%を見込んでいます。

 歳出の主なものは、医療費などの保険給付費259億3,600万円、国民健康保険事業費納付金112億1,768万円です。

 前年度の予算額に対して、全体で0.6%の増となります。

後期高齢者医療事業費

 神奈川県後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度の窓口事務などを行います。

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料57億4,869万円、一般会計からの繰入金8億784万円です。

 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金64億8,289万円で歳出総額の98.6%を占めています。

介護保険事業費

 介護や支援が必要な高齢者などに、介護サービス費や介護予防サービス費などの給付事業を実施します。また介護や支援が必要な状態にならないよう、介護予防・日常生活支援総合事業などの地域支援事業を実施します。

 歳入の主なものは、介護保険料69億3,968万円、国・県支出金107億5,085万円、支払基金交付金78億1,139万円、一般会計からの繰入金48億2,504万円です。

 歳出の主なものは、介護サービス費や介護予防サービス費などの保険給付費275億4,274万円、地域支援事業費19億7,617万円です。

 前年度の予算額に対して、全体で4.3%の増となります。

下水道事業費

 下水道事業は、都市基盤整備事業として、水洗化区域の拡大、浸水対策などを推進しています。

 収入の主なものは、下水道使用料63億1,091万円、一般会計負担金43億2,290万円、国庫補助金6億4,850万円、企業債(長期借入金)29億9,270万円です。

 支出の主なものは、下水道建設費39億7,072万円、企業債償還金等48億3,232万円、維持管理費56億2,026万円、減価償却費53億9,852万円です。

市民病院事業

 市民病院は、地域の基幹病院として高度医療を担うとともに、地域の医療機関と連携して、地域完結型の医療を進めています。

 収入の主なものは、入院収益132億1,753万円、外来収益54億144万円、一般会計負担金・補助金16億7,686万円です。

 支出の主なものは、給与費105億812万円、材料費53億8,516万円、経費38億7,255万円です。

※地方公営企業法が適用される会計として、下水道事業費と市民病院事業の2つがあります。この公営企業会計では施設整備などの財源としてグラフに示した収入以外に、減価償却などに伴い発生する「現金の支出を伴わない費用」により会計内に残る資金(内部留保資金)があり、この資金を充てることによって支出と収入の差額を補てんしています

そのほかの特別会計

○北部第二(三地区)土地区画整理事業費

 快適に暮らせるまちづくりのための土地区画整理事業として、湘南台駅の北西約1.5kmに位置する面積275.2haの区域を整備するために設置した特別会計です(予算総額25億7,082万円)

○墓園事業費

 豊かな緑に囲まれた都市公園機能と心安まる墓地環境を兼ね備えた大庭台墓園を運営するために設置した特別会計です(予算総額6億3,036万円)

○湘南台駐車場事業費

 湘南台駅地下自動車駐車場整備のために借り入れした駐車場整備事業債の償還を行うために設置した特別会計です(予算総額2,624万円)

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